
我現(xiàn)在收了職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,我的工作流程如下,您看這樣可以嗎收款時(shí)收誰(shuí)的款給誰(shuí)開(kāi)收據(jù),收齊之后存到單位基本賬戶,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款-職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,轉(zhuǎn)帳給上級(jí)主管部門(mén)后,借:其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金公辦學(xué)校哦
答: 同學(xué)你好 是正確的。
我現(xiàn)在收了職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,我的工作流程如下,您看這樣可以嗎收款時(shí)收誰(shuí)的款給誰(shuí)開(kāi)收據(jù),收齊之后存到單位基本賬戶,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款-職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,轉(zhuǎn)帳給上級(jí)主管部門(mén)后,借:其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金
答: 你好; 你們是一般企業(yè)還是什么類(lèi)型的公司。? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司從別處接手一個(gè)廣告公司,接手之后查詢19年的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們?cè)?9年7月份的時(shí)候,將基本戶上面所有的錢(qián)(43989元)都轉(zhuǎn)入原法人的個(gè)人銀行卡中,之前的賬務(wù)里面有個(gè)原法人的實(shí)收資本10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我能不能先把這個(gè)43989當(dāng)做法人的借款,借:其他應(yīng)收款 43989 貸:銀行存款 43989 然后在12月份的時(shí)候,原法人就將這個(gè)公司轉(zhuǎn)讓給我們公司了,法人已變更,能不能再做個(gè)分錄, 借:實(shí)收資本 100000 貸:其他應(yīng)收款 43989 庫(kù)存現(xiàn)金56011 ,可以這樣處理嗎?
答: 您好,可以做成借款。如果你們老板之間談妥了是其他的情況在調(diào)整。 不可以這樣處理。實(shí)收資本不能減少,你們公司是長(zhǎng)投 借 實(shí)收資本 -原法人 貸實(shí)收資本-新股東 你們公司收購(gòu)一分錢(qián)沒(méi)有花嗎。那相當(dāng)于是個(gè)空殼公司,
公司把備用金從基本戶直接轉(zhuǎn)出納個(gè)人賬戶可以嗎?如果可以的話,怎么做賬?是借:庫(kù)存現(xiàn)金還是借:其他應(yīng)收款--出納?
請(qǐng)教老師,剛接手的公司,發(fā)現(xiàn)前面基本戶跟法人直接的轉(zhuǎn)賬都是做存取現(xiàn)金的,不是掛其他應(yīng)收款的,那我怎么處理好一點(diǎn)?
11月員工報(bào)銷(xiāo)98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫(kù)存現(xiàn)金100.是這樣嗎
收到多付的材料退款時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄???借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款

