期末結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)5341.91,銷項(xiàng)3973.6,減免稅560分錄該咋做
藍(lán)桉
于2022-11-07 11:09 發(fā)布 ??452次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-11-07 11:12
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-11-07 11:12:24

你好,按月結(jié)轉(zhuǎn)或者是按年結(jié)轉(zhuǎn)都可以的。
2021-09-22 16:02:29

你好,待抵扣的不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
減免稅:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:補(bǔ)貼收入
2019-01-10 15:50:56

同學(xué)好,1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、 借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3、借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?未交增值稅
2019-02-12 16:51:49

減免稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,你的分錄是什么樣
2020-04-20 15:05:07
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易 老師 解答
2022-11-07 11:12