
上月:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
若本期沒有發(fā)生應(yīng)交稅費,但是應(yīng)交稅費有期初余額,那在試算平衡表中要不要講應(yīng)繳稅費編入
答: 你好 需要的,這個雖然沒有發(fā)生稅費,但是要考慮期初余額的,這個是影響試算平衡的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末要把應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅 貸方余額 做到 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)繳稅費-未交增值稅
答: 你好 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額的 這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 繳納了之后沖

