
銀行對賬單有一筆,支付電力公司費用200元,沒有收到票,可以這樣做會計分錄么?借:管理費用-電費,貸:應付賬款-電力公司,借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款 么?
答: 您好,可以的,但是等收到發(fā)票時,要把發(fā)票放到這張憑證下面作為附件的。
銀行對賬單有一筆,支付電力公司費用200元,沒有收到票,可以這樣做會計分錄么?借:管理費用-電費,貸:應付賬款-電力公司,借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款 么?
答: 你好,計入 借;應付賬款或預付賬款 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用公賬銀行存款支付餐費會計分錄是不是借管理費用-業(yè)務招待費貸:銀行存款
答: 你好!對的,會計分錄是對的。
我想問一下前期有一筆付款,借:管理費用 貸:銀行存款,實際是從私戶走的,我該怎么調(diào)整,才能使銀行存款賬面和銀行對賬單的余額一致呢
會計記賬,一張報銷單,銀行轉賬付給甲差旅費100,付給乙公司飛機票2000,分錄要借管理費2100,貸銀行存款2100 。還是銀行存款100 銀行存款2000。要分開記么?
沒有墊付醫(yī)藥費,工傷報回再給員工報的會計分錄借:銀行存款,貸:其他應付款還是管理費用,借:管理費用還是其他應付款,貸:銀行存款對嗎?
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?

