
我想問一下前期有一筆付款,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,實(shí)際是從私戶走的,我該怎么調(diào)整,才能使銀行存款賬面和銀行對賬單的余額一致呢
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 做一筆這個(gè)調(diào)整分錄
老師,銀行對賬單上有一筆報(bào)銷款21644.76是匯出來的,那我做分錄的時(shí)候要找出是哪一些的報(bào)銷款項(xiàng)嗎?還是直接就做成借管理費(fèi)用21644.76,貸銀行存款21644.76的一筆分錄
答: 要的,不同的費(fèi)用,要分別計(jì)入不同的費(fèi)用科目的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好 老師 就是我們公司的賬戶管理費(fèi)在銀行對賬單貸方 不是應(yīng)該在銀行對賬的借方嘛
答: 借方表示銀行存款金額增加,貸方表示銀行存款金額減少。


心晴鐘靈毓秀 追問
2016-09-02 10:41
鄒老師 解答
2016-09-02 09:58
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2016-09-02 10:08
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2016-09-02 10:41