
老師,我做內(nèi)帳,老師,房租3萬,按會計口徑是肯定要攤銷的,進(jìn)入管理費用每個月攤銷2500元,那我這個月的收益就是賺的錢減去這個2500吧?但是我們老板的意思是,這個月花的不論多少都不攤銷,就記入這個月,這樣可以嗎?這樣月底銀行對賬單啥的還能平嗎
答: 您好!內(nèi)賬一般是為了方便公司管理和滿足管理者需求,你們老板要求說不攤銷你也可以不攤銷的。這個對銀行沒有影響的。
我想問一下前期有一筆付款,借:管理費用 貸:銀行存款,實際是從私戶走的,我該怎么調(diào)整,才能使銀行存款賬面和銀行對賬單的余額一致呢
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 做一筆這個調(diào)整分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銀行對賬單上有一筆報銷款21644.76是匯出來的,那我做分錄的時候要找出是哪一些的報銷款項嗎?還是直接就做成借管理費用21644.76,貸銀行存款21644.76的一筆分錄
答: 要的,不同的費用,要分別計入不同的費用科目的

