
去年購買固定資產(chǎn)床,直接計入了管費(fèi)用,金額1040元,分錄:借:管理費(fèi)用1040,貸:現(xiàn)金640,其他應(yīng)收款400。今年要補(bǔ)記固定資產(chǎn)床,應(yīng)該怎么寫分錄?
答: 借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后之前的折舊需要補(bǔ)上。
請問,借方其他應(yīng)收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費(fèi)用,貸方:其他應(yīng)收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用 貸: 其他應(yīng)收款
答: 你好,你這個是什么意思呢。

