
老師您好!我司22年有個租賃押金,本來應記入其他應收款的,結果記入管理費用了?,F(xiàn)在23年發(fā)現(xiàn)這個問題,怎樣調賬?
答: 借其他應收款 貸以前年度損益調整(管理費用) 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
借:其他應收款貸:管理費用
答: 同學您好,您的具體問題是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下我今年2月份做了一筆 借管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在這個月我發(fā)現(xiàn)錯了,正確的應該是借 其他應收款 貸現(xiàn)金。 現(xiàn)在我要怎么調分錄?
答: 借其他應收款,借管理費用負數(shù)

