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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-10-21 09:20

你好,直接價稅合計做賬就可以。

Lili 追問

2022-10-21 09:33

老師不明白,如何結轉(zhuǎn)?

東老師 解答

2022-10-21 09:36

借管理費用  貸銀行存款

Lili 追問

2022-10-21 09:43

我又不支付費用啊,為舍貸要銀行呢?

東老師 解答

2022-10-21 09:43

我只是告訴你做賬的時候不需要體現(xiàn)稅費

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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好,不用交稅也可以這樣做,只是未交增值稅余額在借方。
2018-09-14 20:23:50
你好,月份做分錄,借:管理費用-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-15 10:50:30
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
你好 是的 不過結轉(zhuǎn)的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
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