
一般納稅人,增值稅申報(bào)表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤抵扣我應(yīng)該填寫到哪個(gè)附表?
答: 你好,是的。和進(jìn)項(xiàng)一起抵扣
老師 您好 當(dāng)月報(bào)稅我填寫了增值稅附表4 稅控設(shè)備遞減280元 但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒有填 我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里嗎
答: 您好 如果下個(gè)月需要交稅 可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控設(shè)備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報(bào)表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
答: 您好,您說的非常正確

