
稅控設(shè)備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報(bào)表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
答: 您好,您說(shuō)的非常正確
請(qǐng)問疫情期間減免增值稅,填寫了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,增值稅主表還需手工填入免稅金額嗎?
答: 你附表1填寫嗎,原則是填寫主表是不需要填寫的,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人增值稅主表18行本期應(yīng)納稅額減征額怎么填?與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么對(duì)應(yīng)?
答: 免稅的話就是填寫免稅銷售額。
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫。
增值稅附加稅計(jì)算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
在填增值稅納稅申報(bào)表,稅控設(shè)備抵減,附表四和主表23欄都填了,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》不會(huì)填,


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2021-11-09 21:19
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