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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-10-17 13:36

您好
專票填在第一欄跟第二欄稅務代開專票欄次 普通發(fā)票填在12欄 其他免稅銷售額里面

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 13:39

已經(jīng)去稅務局作廢還沒有收到退稅的那張發(fā)票要填進去第一欄嗎

bamboo老師 解答

2022-10-17 13:43

請問是當月開具當月作廢嗎

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 13:45

是8月開具,9月作廢的,我們是小規(guī)模,季度報稅

bamboo老師 解答

2022-10-17 13:48

那只填沒有作廢的專票金額

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 13:51

好的,那普票是技術(shù)合同免稅發(fā)票,填在12欄以后稅款計算6000元要填嗎?填哪里

bamboo老師 解答

2022-10-17 14:01

在12欄以后稅款計算6000元 系統(tǒng)自動帶入的 

然后填減免稅明細表

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 14:36

減免填好了,現(xiàn)在應交稅額是負數(shù),附加稅也都是負數(shù),這樣的情況是正常的嗎?附加稅下拉菜單里面沒有六稅兩費減免這個政策可以選擇

bamboo老師 解答

2022-10-17 14:44

應交稅額是負數(shù),附加稅也都是負數(shù)  因為您有退稅 所以是負數(shù) 正常的

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 14:48

那為什么減免稅明細表下拉菜單沒有六稅兩費的政策,只有圖片這些

bamboo老師 解答

2022-10-17 15:05

這個應該是不需要選擇的 保存后返回有優(yōu)惠政策直接享受

上傳圖片 ?
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你好,你電子稅務局有作廢功能嗎?
2021-04-09 08:02:02
你好,已經(jīng)申報成功了嗎,回看到的
2021-01-13 17:25:57
你是營改增企業(yè)就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,是填寫正負相加后的金額
2018-12-07 15:01:38
你好,作廢的借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費 貸:應收賬款等 重開的借:應收賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費
2021-01-17 20:41:26
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