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控心聽海
于2018-12-07 15:00 發(fā)布 ??2625次瀏覽
小宋老師
職稱: 初級會計師
2018-12-07 15:01
你好,是填寫正負(fù)相加后的金額
控心聽海 追問
2018-12-07 15:09
我這邊正的是3%稅額的,廢的是10%稅率的
這個填寫怎么填?
小宋老師 解答
2018-12-07 15:13
作廢的發(fā)票不要申報,根據(jù)月度統(tǒng)計表上面實際銷售額申報就可以了,之前看才紅沖了,
2018-12-07 15:23
2018-12-07 15:25
我這個銷項正數(shù)金額是3683142.15,實際銷售額是3683142.15-90909.09這個數(shù)
我填申報表是根據(jù)哪個數(shù)?
2018-12-07 15:40
你好,是按3683142.15這個金額申報
2018-12-07 15:45
但是我實際的收入是3592233.06
2018-12-07 15:46
我這么填不是多交稅了嗎?
2018-12-07 15:48
銷項正廢金額是匯總統(tǒng)計作廢發(fā)票的銷項金額。銷項正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計發(fā)票的銷項稅額。實際銷售金額是匯總統(tǒng)計扣除作廢發(fā)票的銷項金額和紅字發(fā)票的銷項金額之后的銷項金額
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答: 不是的,要先報增值稅才可以的
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答: 您好!這個系統(tǒng)問題。你過會再試
取得與銷售行為不掛鉤的財政補(bǔ)貼收入增值稅申報表怎么填寫
討論
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老師無票收入填在增值稅申報表那一欄
21年12月和第四季度增值稅申報表是一個東西嗎
小宋老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.98 解題: 1613 個
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控心聽海 追問
2018-12-07 15:09
控心聽海 追問
2018-12-07 15:09
小宋老師 解答
2018-12-07 15:13
控心聽海 追問
2018-12-07 15:23
控心聽海 追問
2018-12-07 15:25
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2018-12-07 15:25
小宋老師 解答
2018-12-07 15:40
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2018-12-07 15:45
控心聽海 追問
2018-12-07 15:46
小宋老師 解答
2018-12-07 15:48