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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-23 16:53

對啊,我也是您說的這么做的,但是我暫估進來的原件,直接就被領(lǐng)用了,等到發(fā)票來的時候我在沖銷的話原材料就在貸方了,但是暫估的應(yīng)付賬款還有很多沒有沖銷完。

汝麗麗 追問

2017-06-23 17:15

對,我是按照暫估的沖的但是在沖之前原材料已經(jīng)被領(lǐng)走了

汝麗麗 追問

2017-06-23 18:32

那老師我知道怎么回事了,非常感謝

宋生老師 解答

2017-06-23 16:36

您好!沒明白你的意思,你收到發(fā)票就沖減對應(yīng)的原材料的暫估,然后做正確的

宋生老師 解答

2017-06-23 17:10

您好!你沖的時候先是按暫估的沖,不是按發(fā)票上面沖

宋生老師 解答

2017-06-23 17:15

你好!領(lǐng)走了也不會導(dǎo)致負(fù)數(shù),因為領(lǐng)走的分錄,你也要沖減然后做正確的。

宋生老師 解答

2017-06-24 08:47

您好!不客氣。

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你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
2018-01-29 11:49:13
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
您好!沒明白你的意思,你收到發(fā)票就沖減對應(yīng)的原材料的暫估,然后做正確的
2017-06-23 16:36:55
您好,對的,付款時,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款。暫估材料費,借:原材料-暫估價 貸:應(yīng)付賬款-暫估價。
2018-02-07 23:47:22
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