當(dāng)時(shí)問(wèn)了12366,12366說(shuō)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的當(dāng)月就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不管有沒收到紅字發(fā)票,所以我在做增值稅申報(bào)時(shí),就填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里了,會(huì)計(jì)分錄做的是 借:應(yīng)付帳款11.7 原材料-10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.7
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于2017-06-23 16:02 發(fā)布 ??1857次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-06-23 16:04
你好,不是的,只是做了申請(qǐng),沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出,收到了也是沖銷當(dāng)期進(jìn)項(xiàng),而不是轉(zhuǎn)出
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你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25

不可以的,要作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31

同學(xué)你好,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計(jì)入到費(fèi)用中。
2019-05-02 17:49:26

1、那對(duì)方不是開出等額發(fā)票,我是不是在這張重開的發(fā)票里轉(zhuǎn)出上次開錯(cuò)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額?2、銷售的方5月開出不是等額發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)稅額怎么勾選?
2018-05-11 11:04:37

你好,不是的,只是做了申請(qǐng),沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出,收到了也是沖銷當(dāng)期進(jìn)項(xiàng),而不是轉(zhuǎn)出
2017-06-23 16:04:10
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