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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-14 18:42

你好!你是購貨方還是銷售方

QQ老師 解答

2019-05-14 19:33

你好!直接沖減開紅票當期收入就可以的

QQ老師 解答

2019-05-14 19:57

你好,什么原因產(chǎn)生的差額?當期紅字沖減了銷項稅金額就可以的

QQ老師 解答

2019-05-14 21:22

你好,這樣的話就等于沖減三月份的銷項稅金額。你本身三月份也開銷項了吧?

QQ老師 解答

2019-05-15 05:41

你好!銷項的紅字金額遞減當月銷項的藍字金額就可以,這樣如果當月進項大于銷項,不用做賬處理。

QQ老師 解答

2019-05-15 07:16

你好。你當月開的藍字銷項比你紅沖的要少嗎?

QQ老師 解答

2019-05-15 09:06

你好!那需要轉入未交稅金科目里面

QQ老師 解答

2019-05-15 09:56

你好!銷項稅明細不要有負數(shù)存在

A唯美 送書大使 追問

2019-05-14 18:50

我是銷售方

A唯美 送書大使 追問

2019-05-14 19:48

因為補開的比沖紅的少,所以退回的增值稅有多出來

A唯美 送書大使 追問

2019-05-14 20:01

18年12月開出,今年3月開一部分,剩余的在4月份開,沖紅是在3月份沖紅

A唯美 送書大使 追問

2019-05-14 22:40

是的

A唯美 送書大使 追問

2019-05-14 22:41

18年12月開出,19年3月把12月的全部沖紅,又開一部分,剩余一部分在4月開,這樣不是沖紅的增值稅有多嗎,有多的部分是不是要按上面那個會計分錄做呢

A唯美 送書大使 追問

2019-05-15 07:12

那么銷項稅借方有余額就不用理會,下個月抵銷項稅就可以了是嗎?

A唯美 送書大使 追問

2019-05-15 07:24

是的

A唯美 送書大使 追問

2019-05-15 09:10

有多還轉到未交稅金?

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