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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-21 15:47

您好!這個不用單獨做分錄。

璽鴻 追問

2017-06-21 15:51

那增值稅是需要單獨計提了吧?

宋生老師 解答

2017-06-21 15:52

您好!如果要繳納的話,就要單獨做

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您好!這個不用單獨做分錄。
2017-06-21 15:47:35
你好,是說上個月的銷項稅額,都被進項稅額抵扣了是吧? 那抵扣了的話,就補交的稅額是什么?
2020-03-24 09:46:06
是的,需要做賬務處理。進項稅額抵扣銷項是指公司在支付貨物或服務后可以把納稅繳款的應稅貨物和服務的進項稅額累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅額。一般來說,需要做賬務處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務的數(shù)量和價格,計算出公司的應稅進項金額;其次,計算出公司已經(jīng)征收的銷項稅額;然后,根據(jù)公司的實際繳稅情況,累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅款;最后,記錄累計抵扣的金額,完成賬務處理。
2023-03-15 11:29:42
旅游服務業(yè)增值稅銷項稅額抵減是指在銷售服務時,旅游服務業(yè)所得稅收繳現(xiàn)金給稅務機關(guān),可以從應納稅額中抵減的支出。企業(yè)在計算營業(yè)稅時,可以將已繳納的旅游服務業(yè)增值稅銷項稅額減免,以減少營業(yè)稅的負擔。 會計處理上,旅游服務業(yè)增值稅銷項稅額抵減一般是在商品購銷活動中由買方抵減。企業(yè)在記賬時,可以將銷項稅額抵減在銷售收入中做減法,也可以在應交稅費中做加法,即將商品銷售后產(chǎn)生的應交稅費減去銷項稅額抵減得到的實際稅費,從而實現(xiàn)對旅游服務業(yè)增值稅銷項稅額抵減的會計處理。 拓展知識: 一般情況下,旅游服務業(yè)增值稅銷項稅額抵減可以抵減營業(yè)稅,但也要根據(jù)企業(yè)的實際情況來決定,如果企業(yè)不承擔營業(yè)稅,則旅游服務業(yè)增值稅銷項稅額抵減不能抵減營業(yè)稅,而只能抵減增值稅。 應用案例: 某旅游服務業(yè)公司本月銷售服務總額為100000元,稅率為6%,銷項稅額6000元,應納稅額60000元,銷項稅額抵減為3000元,則本月旅游服務業(yè)可以抵減的稅額為3000元,實際納稅額為57000元。
2023-02-24 21:04:50
您好,正在解答中請稍等。
2024-01-15 04:54:30
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