
醫(yī)院開的面額為10000元的發(fā)票,與醫(yī)保局只能按8000的定額結(jié)算,想問下這差額部分己經(jīng)入到收入,要怎么調(diào)整?另外,按定額結(jié)算的部分當(dāng)中還有一小部分是拒付的,因?yàn)槌隽丝偪夭糠值尼t(yī)保款醫(yī)保局拒付,這部分拒付款要怎么做分錄?
答: 上述差額全部計(jì)入“銷售費(fèi)用——返利“科目中處理
老師,你好我這邊應(yīng)付賬款在2018年做的,但是單據(jù)丟失少做了,現(xiàn)在和往來單位對(duì)賬后需要調(diào)整,請(qǐng)問我該怎么做分錄
答: 憑對(duì)賬記錄以及對(duì)方入賬憑證復(fù)印件做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)15年有一筆應(yīng)付賬款應(yīng)該為B公司,會(huì)計(jì)做成A公司去了,現(xiàn)在要改過來,是不是可以直接做分錄摘要:調(diào)整借:應(yīng)付賬款-A公司貸:應(yīng)付賬款-B公司
答: 你好,是的,可以這樣做更正分錄


一米陽光 追問
2017-06-20 18:06
一米陽光 追問
2017-06-20 18:12
李愛文老師 解答
2017-06-20 17:37
李愛文老師 解答
2017-06-20 18:03
李愛文老師 解答
2017-06-20 18:07
李愛文老師 解答
2017-06-20 18:13