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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-20 11:39

你好!是的。分錄就是這樣。財(cái)務(wù)人員和技術(shù)人員的都計(jì)入管理費(fèi)用。

冰冰 追問(wèn)

2017-06-20 12:20

工程成本里面的工資是不是要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的呢?我做出來(lái)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)報(bào)表是不平的?要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

宋生老師 解答

2017-06-20 13:31

您好!這個(gè)你可以當(dāng)做存貨計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表

冰冰 追問(wèn)

2017-06-20 14:20

那這樣具體的分錄要怎么做呢

宋生老師 解答

2017-06-20 14:20

您好!不用單獨(dú)做分錄。

冰冰 追問(wèn)

2017-06-20 14:42

那我這樣的話(huà)是用金蝶做賬的系統(tǒng)上的報(bào)表是不平的

宋生老師 解答

2017-06-20 14:45

您好!如果你一定要嚴(yán)格來(lái)做是這樣, 
每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
    工程施工——合同毛利——XXX合同段 
   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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2017-08-07 15:15:04
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2017-06-28 09:41:05
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
發(fā)放工資還有個(gè)貸其他應(yīng)收款――個(gè)人社保 其余的都對(duì)的
2018-11-24 13:10:34
這個(gè)是根據(jù)你們發(fā)放的工資,沖回費(fèi)用,再計(jì)入老板的應(yīng)收款
2017-09-20 10:30:22
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