進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)椴荒艿挚?。假如進(jìn)項(xiàng)稅額是1000,有200不能抵扣銷項(xiàng)稅。那這200就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額是在借方1000..這200也是在借方借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 200 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方表示當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅?是不是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅200,就要交稅?
哦買嘎
于2017-06-17 13:27 發(fā)布 ??1851次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2017-06-17 13:36
你好,還差一步結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣了,是增加銷項(xiàng)稅的,不能簡(jiǎn)單說是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是要交稅的,因?yàn)榧热荒茏鲛D(zhuǎn)出,就說明之前已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣。
相關(guān)問題討論

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11

你好,那說明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯(cuò)誤?
2021-06-28 08:20:56

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
哦買嘎 追問
2017-06-17 13:48
張艷老師 解答
2017-06-17 17:30
哦買嘎 追問
2017-06-19 16:39
張艷老師 解答
2017-06-19 20:22