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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-15 23:17

如果在7月申報(bào)時(shí)已把490元填在申報(bào)主表23行“應(yīng)納稅額減征額”欄,在9月時(shí)又把專(zhuān)票認(rèn)證,71.20元列入進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào),當(dāng)時(shí)也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?為什么上面最后一行借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)490不是記在貸方?

謙受益 追問(wèn)

2017-06-15 23:50

是在本月做轉(zhuǎn)出嗎?那么9月的賬務(wù)處理怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 71.20  貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)71.20  。做轉(zhuǎn)出時(shí)又該怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 22:45

您好,不對(duì)的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)490。

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 23:19

您好,應(yīng)該把71.20元做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。因?yàn)槔麧?rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目取數(shù)是管理費(fèi)用科目借方發(fā)生額,或者累計(jì)借方發(fā)生額,為保證利潤(rùn)表取數(shù)正確,才借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)490,而不記在貸方的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-15 23:55

您好,是的,轉(zhuǎn)出時(shí),借,管理費(fèi)用_服務(wù)費(fèi)71.2,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出71.2

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<p>你好,一般沒(méi)有這種分錄         </p>
2016-07-30 22:29:50
您好,不對(duì)的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)490。
2017-06-15 22:45:23
你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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