如果稅控盤(pán)專(zhuān)票490元稅額71.20元,去年7月全額抵扣沖減管理費(fèi)用,在9月認(rèn)證,認(rèn)證當(dāng)月做分錄: 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅71.20 ,貸:管理費(fèi)用71.20。在本月再做調(diào)整:借:管理費(fèi)用71.20 ,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出71.20。對(duì)嗎?
謙受益
于2017-06-15 22:41 發(fā)布 ??1505次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-06-15 23:17
如果在7月申報(bào)時(shí)已把490元填在申報(bào)主表23行“應(yīng)納稅額減征額”欄,在9月時(shí)又把專(zhuān)票認(rèn)證,71.20元列入進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào),當(dāng)時(shí)也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?為什么上面最后一行借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)490不是記在貸方?
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<p>你好,一般沒(méi)有這種分錄 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-30 22:29:50

您好,不對(duì)的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)490。
2017-06-15 22:45:23

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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謙受益 追問(wèn)
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