
老師,請問,我上個月有個帳做錯了如何調(diào)整?有一張發(fā)票是A公司(是張增值稅專票)。但是銀行回單是B公司的,金額都是20萬。結(jié)果我把公司看錯了。把他們倆放在一起做銀行存款了。請問這個月的話我如何做帳給做準(zhǔn)確呢
答: 你好,你當(dāng)時是借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款做的這個嗎?
老師,只有銀行收款回單,沒有發(fā)票,那分錄是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 只有銀行付款回單,沒有發(fā)票,那分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款對嗎?只有增值稅專用發(fā)票,沒有銀行回單,收錢分錄 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項 只有增值稅發(fā)票 沒有銀行回單 購進(jìn) 分錄:借:原材料 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 對嗎?
答: 你好,你說的是沒問題的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2月用公賬交電費用銀行回單做賬 借管理費用300 貸銀行存款3003月給我了一張300的增值稅專用發(fā)票 我該怎么改
答: 您好,您這邊是一般納稅人嗎?如果是的話, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? ? ? ? ? 借方正數(shù)稅額 借:管理費用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借方負(fù)數(shù)稅額


Snow、小雪天???? 追問
2022-09-06 10:17
郭老師 解答
2022-09-06 10:18
Snow、小雪天???? 追問
2022-09-06 11:54
郭老師 解答
2022-09-06 11:58