
輔導(dǎo)期第二個月以為可以當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票當(dāng)月抵扣 昨天申報才知道輔導(dǎo)期都是次月抵扣 導(dǎo)致六月增值稅附加稅估計要繳納三萬多 這種情況怎么找稅管員說明情況延遲稅款呢
答: 你好,無法做到延期納稅的
你好,我們公司今年自查,發(fā)現(xiàn)2016年有一筆分錄做錯了,當(dāng)初開了一張50萬的發(fā)票,做賬時只做了5萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬啊我們增值稅附加稅都是正常繳的
答: 你好 正常繳納是按50萬?還是5萬?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,增值稅附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
答: 你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤, 借本年利潤貸稅金及附加


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2017-06-14 09:59
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2017-06-14 10:00
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