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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-12 22:09

您好!如果這個差額要找員工賠償?shù)脑?,借其他?yīng)收款 現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。如果不用賠償了??梢援?dāng)做打折銷售。直接借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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你好,同學(xué)。 你這舊金是作為材料入庫處理。 借 原材料 20.89 銀行存款,收的差價 貸 營業(yè)收入,
2020-03-13 11:26:13
你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
2020-01-21 11:11:32
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸;庫存現(xiàn)金
2020-08-04 14:45:31
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2020-07-13 17:40:39
老師,公司老板拿公司的現(xiàn)金送客戶年禮,沒有發(fā)票,怎么入賬?
2018-04-03 08:36:18
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