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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-12 16:57

你你好!如果不能劃分的。借管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸應(yīng)付賬款

311 追問

2017-06-12 16:59

不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法 計稅項目銷售額 免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 
賬務(wù)處理: 
應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=117000÷(1 17%)×40000÷(40000 60000)= 40000元  
進(jìn)項稅額一共才17000元,為什么轉(zhuǎn)出了40000元

311 追問

2017-06-12 17:03

這是老師的答案,網(wǎng)上也是這樣的答案,是不是那個117000/1.17還要乘以17%,是不是老師丟了這個

311 追問

2017-06-12 17:04

希望老師把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額算出來

宋生老師 解答

2017-06-12 17:07

您好!你把鏈接發(fā)來。我反應(yīng)一下

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盡量開具增值稅普通發(fā)票處理。這張發(fā)票驗票后再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,不抵扣進(jìn)項稅
2018-06-06 12:03:49
同學(xué) 你好 一般納稅人開出普通發(fā)票的分錄跟增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理一樣 增值稅納稅申報是把普票和專票銷項稅額之和減去進(jìn)項稅額得出未交增值稅進(jìn)行申報
2018-12-02 14:02:49
你好,你想問的問題具體是?
2018-05-09 15:32:20
《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實施辦法》(財稅(2016)36附件1) 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
2021-06-19 15:27:02
(1)計算甲酒廠的進(jìn)項稅額242000*13%=31460
2021-06-10 08:54:53
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