
甲公司向供應(yīng)商購入材料價(jià)款20000元,增值稅率17%,材料驗(yàn)收入庫,前有預(yù)付款50000元,,會(huì)計(jì)分錄 謝謝
答: 借原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3400 貸預(yù)付賬款23400
供應(yīng)商給我們公司次月開具了紅字增值稅專票,是作為銷售返利的,專票已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你好,會(huì)計(jì)分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務(wù)申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

