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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-29 16:32

您好
借:應(yīng)收賬款 18000+3060=21060
貸:主營業(yè)務(wù)收入 18000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18000*0.17=3060


借:銀行存款 21060
貸:應(yīng)收賬款 21060

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
您好 借:應(yīng)收賬款 18000%2B3060=21060 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18000*0.17=3060 借:銀行存款 21060 貸:應(yīng)收賬款 21060
2022-11-29 16:32:58
同學(xué),你好,稍等,我定一下
2021-09-18 18:05:18
業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一,確認(rèn)收入時(shí) 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-12-20 09:20:15
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