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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-08-09 17:33

同學(xué)你好,具體你要看一下帳務(wù)處理是如何結(jié)轉(zhuǎn)的,未交稅金重點看一下

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你好,對的
2016-12-12 12:22:20
1.月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2023-06-19 16:37:52
同學(xué)你好,已交金額不用調(diào)整,未交稅金,建議調(diào)整到轉(zhuǎn)出未交稅金
2021-01-30 17:17:51
你好 你好 是一般納稅嗎?
2023-01-12 09:49:58
你好!這個難說,有可能是本月有未交的部分。
2020-12-23 17:13:49
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