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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-09 14:26

你好,應(yīng)當(dāng)是平衡的,借方,貸方都是8760,怎么會(huì)有余額呢

zgf 追問

2017-06-09 14:29

就是啊,我也不知道是怎么回事,一借一貸平就是平了的,但試算平恒表上面,應(yīng)付職工薪酬的借方是42000,貸方就是42760,這4.2萬是付的上月工資,這多出貸方余額760就是購(gòu)的米和油,整個(gè)試算平恒表又是平了的

鄒老師 解答

2017-06-09 14:31

這個(gè)就需要你去看一下編制報(bào)表是不是出錯(cuò)了

zgf 追問

2017-06-09 14:34

哦,謝謝老師,我去問一下軟件商

鄒老師 解答

2017-06-09 14:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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您好,總賬匯總即可,明細(xì)賬只是加一下總的余額,與總賬對(duì)上了即可。如果直接入管理費(fèi)用等科目的,只匯總管理費(fèi)用等科目的職工薪酬科目即可。
2017-07-12 18:38:30
所得稅匯算里職工薪酬調(diào)整表是按賬上管理費(fèi)用-工資填
2023-05-19 09:34:47
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
這也不一定,二者沒有必然要求。
2019-03-18 10:59:06
同學(xué)你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)每筆都要結(jié)轉(zhuǎn),月末沒有余額。
2019-11-26 17:39:35
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