APP下載
ZK
于2022-08-01 11:53 發(fā)布 ??512次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-08-01 11:58
借銀行存款,貸應交稅費。增值稅留抵退稅。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,增值稅留抵進項稅額,收到稅務局的退稅款,這個怎么做分錄哦
答: 借銀行存款,貸應交稅費。增值稅留抵退稅。
增值稅即征即退,進項大于銷項,退稅額是否是銷項?退稅不退附征稅?
答: 進項大于銷項,不交稅,所以也不退稅。附加稅不退
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 出口退稅的金額 是退銷項稅額 是進項稅額 還是銷項減去進項后繳納的增值稅金額?
答: 您好,出口退稅是退的國內(nèi)進項稅額
老師您好 請教一下 月末 企業(yè)一般將 應該稅費-應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未繳增值稅,那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項 進項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸,出現(xiàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 的金額 大于 (銷項-進項 進項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸)的金額 是什么原因呢 ?最后他們當月 應交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅 -(銷項-進項 進項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸)?`.
討論
老師 公司融資租賃進項稅額有50萬,可以申請進項稅額退稅嗎?增值稅申請進項稅額退稅有什么條件嗎?
老師,增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應退稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負率=增值稅應納稅額/收入合計么?
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅。)
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)