18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??
美多
于2023-01-10 15:24 發(fā)布 ??209次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-10 15:30
你好; 借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅; 借銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ; 差額 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000貸銀行存款 7000
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不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54

一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31

你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目 這樣你的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)就會(huì)增加 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2023-01-10 13:56:52

同學(xué)你好
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24

? ?你好;? ?借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸? 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅;? ? ? ? 借銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;? ?差額 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?
2023-01-10 15:30:48
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美多 追問(wèn)
2023-01-10 15:39
meizi老師 解答
2023-01-10 15:45