
老師好,留抵的增值稅進項稅額一年結(jié)束后可以辦理留抵退稅嗎?
答: 不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
老師,請問外貿(mào)企業(yè),勾選退稅認(rèn)證的進項稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進項稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進項稅額填寫到增值稅表進項稅額轉(zhuǎn)出額,免稅項目用這一欄嗎
答: 一般是填在18欄 你們這個情況哈
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
答: ? ?你好;? ?借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸? 利潤分配 -未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅;? ? ? ? 借銷項稅貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 ;? ?差額 :借 應(yīng)交稅費-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?

