
做帳單據(jù)上面第1個(gè)月,,31日結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益怎么算?
答: 你好,就是根據(jù)有關(guān)科目的本月發(fā)生合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)
老師:我憑證已做好,下面是不是記賬---月末轉(zhuǎn)賬---再來記賬--月末結(jié)賬?我在月末轉(zhuǎn)賬時(shí)損益類轉(zhuǎn)不了,請(qǐng)問該怎樣操作謝謝
答: 你好!應(yīng)該是審核—記賬—月末轉(zhuǎn)賬--再來記賬--月末結(jié)賬,你看一下是否有其他模塊沒有做月結(jié),比如固定資產(chǎn)模塊月接了嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有些東西理不清,我們是去年11月份成立的,手上單據(jù)有但沒有做帳,現(xiàn)在不知從何開始,有些單據(jù)也不全,該怎么辦呢
答: 您好,目前首先是要制定好財(cái)務(wù)制度,用款制度,報(bào)銷制度,這樣流程清晰了,后面來的單據(jù)發(fā)票就可以一一對(duì)應(yīng)上入賬了。您也可以從學(xué)堂的建賬課程開始學(xué)習(xí)


迷路的胡蘿卜 追問
2017-06-06 19:49
鄒老師 解答
2017-06-06 19:54