
老師:我憑證已做好,下面是不是記賬---月末轉(zhuǎn)賬---再來記賬--月末結(jié)賬?我在月末轉(zhuǎn)賬時(shí)損益類轉(zhuǎn)不了,請(qǐng)問該怎樣操作謝謝
答: 你好!應(yīng)該是審核—記賬—月末轉(zhuǎn)賬--再來記賬--月末結(jié)賬,你看一下是否有其他模塊沒有做月結(jié),比如固定資產(chǎn)模塊月接了嗎?
可以月末不結(jié)專損益,年底一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)帳會(huì)對(duì)報(bào)表有影響嗎?
答: 你好,需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),那就會(huì)導(dǎo)致?lián)p益科目期末有余額,這個(gè)與規(guī)定是不符的 不結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)倒是沒有什么影響
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,已結(jié)帳,后期怎么處理?
答: 反結(jié)賬修改 要不你的報(bào)表不平


曉海老師 解答
2016-03-08 15:40