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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-07-22 15:00

這個(gè)可以重新設(shè)置的

松代 追問(wèn)

2022-07-22 15:03

從外賬收回來(lái)自己做,顯示這個(gè),是要先去電子稅務(wù)局添加我是辦稅員才可以看到數(shù)據(jù)嗎?

樸老師 解答

2022-07-22 15:06

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的

松代 追問(wèn)

2022-07-22 15:09

老師,請(qǐng)問(wèn)下如何添加新的辦稅員?

樸老師 解答

2022-07-22 15:15

同學(xué)你好
1.點(diǎn)擊企業(yè)辦稅權(quán)限 打開(kāi)APP,點(diǎn)擊個(gè)人中心,點(diǎn)擊企業(yè)辦稅權(quán)限。
2.點(diǎn)擊公司名稱 在辦稅權(quán)限頁(yè)面,點(diǎn)擊公司名稱。
3.點(diǎn)擊新增辦稅人員 點(diǎn)擊頁(yè)面下方的新增辦稅人員。
4.輸入辦稅員信息 輸入辦稅員信息,點(diǎn)擊保存即可。

松代 追問(wèn)

2022-07-22 15:41

如何開(kāi)通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能?

樸老師 解答

2022-07-22 15:48

這個(gè)都可以下載呀

松代 追問(wèn)

2022-07-22 16:12

下載不了,原本是外面記賬公司做的,現(xiàn)在收回來(lái)了,個(gè)稅申報(bào)里面的數(shù)據(jù)都無(wú)法自動(dòng)帶出來(lái)

樸老師 解答

2022-07-22 16:17

那你這個(gè)得去稅局大廳

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)可以重新設(shè)置的
2022-07-22 15:00:16
你好,這個(gè)簡(jiǎn)單的辦法就是等下個(gè)月的時(shí)候一起申報(bào)。 多發(fā)放的這部分,你可以記入預(yù)付賬款。
2023-06-28 11:14:14
您好,這個(gè)需要您根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議調(diào)整實(shí)收資本股東機(jī)構(gòu)就行了,比如甲轉(zhuǎn)給乙30%(認(rèn)繳150萬(wàn)(實(shí)繳120萬(wàn)))借:實(shí)收資本——甲120萬(wàn)元,貸:實(shí)收資本——乙120萬(wàn)元,站在公司實(shí)收資本的角度登記股東權(quán)益的變化,具體他們轉(zhuǎn)讓價(jià)格,跟公司沒(méi)關(guān)系,那是股東自己的投資收益,公司沒(méi)損益產(chǎn)生。
2020-12-31 10:44:56
你好,跨境的話,你最好還是轉(zhuǎn)到他的基本戶里面。但是也是可以找到他私人賬戶的,你可以跟你的開(kāi)戶行溝通。
2022-04-25 18:01:57
你好, 單位有車的嗎
2021-03-28 21:39:06
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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