老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問(wèn)
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問(wèn)
款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問(wèn)
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買的水果 發(fā)放給員工做福 問(wèn)
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問(wèn)
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

增值稅檢查調(diào)整,是幾級(jí)科目?是應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整,還是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整?
答: 你好,是二級(jí)科目 應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整
現(xiàn)狀:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 期末余額:借方400735.17;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 期末余額:貸方1772951.78 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 期末余額:借方660 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 期末余額:貸方945.22 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 平 0 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金 期末余額:平 0 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末余額借方:1401781.54。實(shí)際的余額內(nèi)容:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 期末余額:借方12020.18 ;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 期末余額:貸方紅字-18131.28;增值稅調(diào)整會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀??
答: 學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅未交增值稅有余額,怎么調(diào)整
答: 您好,看下是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了

