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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-03 15:28

你好,應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的

淺笑安然 追問

2020-01-03 15:30

可是這都半年了,我是接手別的會計(jì)的賬務(wù),重新建賬半年的數(shù)據(jù)都得重做

鄒老師 解答

2020-01-03 15:32

你好,期初數(shù)錯誤只能是重新建賬的
無法通過分錄調(diào)整來調(diào)整報(bào)表期初數(shù)的

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你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
您好!不用管。
2017-03-15 14:34:30
你好,是的,你的理解是正確的
2021-02-26 12:54:34
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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