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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-31 19:12

老師,我現(xiàn)在用的是金蝶軟件,憑證過賬了,但是我做錯了,我該怎么刪除呢

忠悆妳℡ 追問

2017-05-31 21:05

好的,謝謝

忠悆妳℡ 追問

2017-06-01 13:06

老師,您好,我想問下固定資產(chǎn)是2015年7月1號入的帳,金額是4445元,累計折舊是117.29,這是怎么算的,

王雁鳴老師 解答

2017-05-31 19:07

您好,最好在今年以1月1日開始。

王雁鳴老師 解答

2017-05-31 20:14

您好,反過賬,反審核之后就可以刪除了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-31 21:05

您好,不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-06-01 13:06

您好,應該有的月份沒有提折舊吧。

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相關問題討論
您好,最好在今年以1月1日開始。
2017-05-31 19:07:35
需要對方提供之前明細賬,總賬,科目余額表,根據(jù)之前科目余額表建賬,還需要對方之前申報報表數(shù)據(jù),需要對方都打印出來,登錄密碼和賬戶
2020-07-27 11:03:59
你好,期末結轉(zhuǎn),之后就可以繼續(xù)做下月憑證了
2019-11-07 06:56:51
直接根據(jù)你這個期末數(shù)輸入就可以,你期中建賬取之前科目余額表上面期末數(shù)做期初
2022-07-09 22:28:43
你好 有軟件 操作的課程可以看一下? 搜索金蝶 用友就找到??
2022-02-18 09:36:26
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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