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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-07-08 13:41

同學你好,這種情況的話,其他應(yīng)付款是不是應(yīng)該下月從員工工資中扣回的,搞清楚后,如果是的話,就沒問題了,如果不是的話,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理,應(yīng)付職工薪酬的可以沖回費用。

拼搏 追問

2022-07-08 13:46

現(xiàn)在都是當月扣費的,不存在因為計提出現(xiàn)的余額,老師你的意思是差額計入營業(yè)外支出,那就直接這樣調(diào)嗎?需要什么憑據(jù)之類的證明嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-07-08 13:49

同學你好,可以查一下原因,說明一下就調(diào)整處理即可。

拼搏 追問

2022-07-08 14:04

估計是之前的財務(wù)弄錯了往來,那這個說明要怎么寫啊,要領(lǐng)導簽字嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-07-08 14:15

同學你好,按你查出的原因?qū)懢托?,最好讓領(lǐng)導簽字。

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相關(guān)問題討論
對的..............
2016-12-13 17:51:48
你好,這樣是正確的。
2020-05-01 11:09:23
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-10-05 15:35:29
請問你想問的問題具體是?
2015-10-31 14:11:07
請問你想問的問題具體是?
2015-10-31 14:10:58
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