我年底進(jìn)項稅額800,已交稅金123,銷項稅額689,待認(rèn)證進(jìn)項稅額97,我年底怎么做分錄呀,
琳琳
于2017-05-30 17:32 發(fā)布 ??1307次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-30 18:03
謝謝王老師,端午節(jié)快樂!?。?!
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您好,分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,689,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,234,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,123,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,800。同時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,234,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,234。
2017-05-30 17:35:48

您好!月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-04-04 11:31:31

不是的,銷項稅你收入*對應(yīng)的稅率
2021-01-20 10:48:06

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費――未交政治說里面去
2019-05-07 16:01:56

你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 v借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2018-05-31 17:06:48
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琳琳 追問
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王雁鳴老師 解答
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2017-05-30 20:26