
1:甲公司以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工福利,確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬,該產(chǎn)品的市場售價是1000,共發(fā)給200個員工,計算是1000*200+1000*200*13%,這個1000的市場售價不應(yīng)該是含稅價,要先做價稅分離的嗎?怎么題目里直接看作了是不含稅的銷售額,再乘以13%,算出增值稅銷項呢?2:按照這個公式算出增值稅銷項,月末的時候,再直接拿已有所有進(jìn)項,去稅務(wù)局做總的抵扣,就是要交的增值稅了嗎?
答: 您好,1000是按不含稅金額
不是不含稅嗎,為啥還做價稅分離第三小題為啥不算應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)你好,你沒有上傳題目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問問 第一張 這個應(yīng)付職工薪酬-教育 收到專票時,這個是不是等于的不含稅價? 第二張我這個分錄是錯了吧?
答: 應(yīng)該是專票全額, 你得分錄是正確得


小林老師 解答
2022-07-06 05:32
金池? 追問
2022-07-06 05:58
小林老師 解答
2022-07-06 07:20