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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-27 06:19

下月怎么發(fā)票來了怎么做賬?

震動的超短裙 追問

2017-05-27 10:09

是不是要先把借其他應收款_金稅盤服務費,貸銀行存款,沖掉,再做借管理費用_金稅盤服務費,貸銀行存款?

震動的超短裙 追問

2017-05-27 11:36

小規(guī)模不抵扣,就做第一個分錄就行了吧?

王雁鳴老師 解答

2017-05-26 23:58

您好,貸銀行存款對的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-27 08:39

您好,發(fā)票來了以后,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-05-27 10:15

您好,可以的。也可以,借;管理費用-服務費,貸;其他應收款_金稅盤服務費,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-05-27 11:37

您好,不對,小規(guī)模也是全額抵扣的。

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相關問題討論
你好,稅控盤服務費之前做的,借:其他應收款,貸:銀行存款 現(xiàn)在的調整分錄是,借:管理費用,貸:其他應收款
2021-10-07 08:49:39
您好,貸銀行存款對的。
2017-05-26 23:58:44
你好; 對的; 走掛賬先走這個 ;? ?
2023-07-04 15:00:38
對的,沒錯就是這么做賬的呢
2023-03-27 10:22:19
你好,兩個都在貸方余額的沖銷不了的。
2022-11-10 16:02:38
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