
公司要注銷.國稅稅源科說帳不平,計(jì)提的工資放入成本了,沒有收入但有成本,說成本與收入不匹配,公司是2016年12月成立的,只在12月計(jì)提了工資,并于2017年3月發(fā)放的,我要把記入成本的工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里,那我應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好!如果可以改,就改之前的。
公司要注銷.國稅稅源科說帳不平,計(jì)提的工資放入成本了,沒有收入但有成本,說成本與收入不匹配,公司是2016年12月成立的,只在12月計(jì)提了工資,并于2017年3月發(fā)放的,要把記入成本的工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里,應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 沒有收入,就沒在成本,收入與成本匹配。 首先稅務(wù)是否讓你改報(bào)表,如果能改報(bào)表,直接將以前月份的憑證重新做 如果不讓你改報(bào)表,那么只有在能夠改報(bào)表的月份中,沖銷以前的憑證,重新按正確的做
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,員工出差回來填寫好了報(bào)銷單,公司并不是立即轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,是等一個(gè)月一起報(bào)銷轉(zhuǎn)賬,可以在拿到報(bào)銷單的時(shí)候不做分錄,等轉(zhuǎn)賬的時(shí)候在把報(bào)銷單和轉(zhuǎn)賬交易一起附在記賬憑證后面做借管理費(fèi)用 -差旅費(fèi) 貸:銀行存款嗎
答: 你好,可以的,可以在報(bào)銷時(shí)做賬的
公司買了一筆窗簾費(fèi),要攤銷三年,第一年進(jìn)管理費(fèi)用,那這個(gè)分錄怎么出在一個(gè)憑證上
老師你好,調(diào)整上一年多記的管理費(fèi)用,費(fèi)用記多了,多記的金額摘要寫成紅沖幾月份幾號(hào)憑證,然后做反分錄嗎
發(fā)覺19年計(jì)提的憑證做錯(cuò)了,要怎么處理啊。管理費(fèi)用借貸金額都是一樣的,是不是相當(dāng)于沒這筆費(fèi)用啊。在2020年再做個(gè)正確分錄就好了?
記賬憑證的最后兩張,其中結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤的這個(gè)分錄,比如說管理費(fèi)用需要寫出明細(xì)嗎?還是直接寫 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用?

