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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-19 17:42

你貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬年終獎把        你要走以前年度損益調(diào)整來做的

苗苗 追問

2020-05-19 17:43

借貸都是一樣的金額,相當(dāng)于當(dāng)年沒有這筆費用吧

苗苗 追問

2020-05-19 17:44

沒有這筆費用還要再走以前年度嗎?

meizi老師 解答

2020-05-19 17:46

你好    那你現(xiàn)在 補計提 因為是19年年終獎 也得走以前年度損益調(diào)整來計提的哦

苗苗 追問

2020-05-19 17:49

調(diào)整的分錄是怎么做的

meizi老師 解答

2020-05-19 17:54

你好   借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

苗苗 追問

2020-05-19 18:13

可以直接做借:未分配利潤,貸:應(yīng)該職工薪酬么,因為沒有以前年度損益調(diào)整這科目

meizi老師 解答

2020-05-19 18:16

你好 如果你沒有的話 可以的

苗苗 追問

2020-05-19 18:17

那做2019年匯算清繳時這筆管理費用要調(diào)增嗎?

meizi老師 解答

2020-05-19 18:20

你好  不用 你不是對沖了 實際也沒有做費用

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相關(guān)問題討論
你好!一般是用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用科目或直接用未分配利潤代替
2020-03-16 17:32:46
可以,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回就可以
2019-05-09 14:11:28
借:管理費用,待攤費用,貸:銀行存款
2017-01-24 13:35:24
你貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬年終獎把 你要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-05-19 17:42:02
你好,還是用紅字更正法,只沖減差額
2019-09-19 22:55:08
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