
您好,老師,我想問(wèn)一下,購(gòu)商品時(shí)分錄:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款發(fā)生退貨時(shí):是用借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))還是用借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
答: 您好 借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
借:庫(kù)存商品 182257 庫(kù)存商品(關(guān)稅) 11846.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 32997.63 貸:銀行存款 44844.34 應(yīng)付賬款 182257 這樣記正確嗎
答: 分錄是這樣,金額需要你去核對(duì)一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期收到庫(kù)存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品下月專票開(kāi)來(lái)后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅付款時(shí):借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
答: 一般情況,發(fā)票沒(méi)收到,暫估入庫(kù)的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 下月專票開(kāi)來(lái)后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款


楊光star 追問(wèn)
2017-05-24 11:29
楊光star 追問(wèn)
2017-05-24 12:25
鄒老師 解答
2017-05-24 11:21
鄒老師 解答
2017-05-24 11:25
鄒老師 解答
2017-05-24 11:31
鄒老師 解答
2017-05-24 13:24