借:庫存商品2519788.64 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))327572.52 貸:應(yīng)付賬款2847361.16 后來發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤,庫存商品多算了0.01,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅少算了0.01,我該怎樣調(diào)整
v天天v快樂
于2020-04-01 19:08 發(fā)布 ??772次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-04-01 19:14
你好,這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01
貸;庫存商品0.01
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您好
借:庫存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01
貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時(shí):
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46

你好這個(gè)是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
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v天天v快樂 追問
2020-04-01 19:23
鄒老師 解答
2020-04-01 19:24