
你好,想請問一下,生產企業(yè)有出口和內銷,之前都是出口,2月有一筆內銷7684.20,開具13%發(fā)票,有進項發(fā)票,應該交稅,但是有留底稅務,沒交稅,21年還有1-2筆稅沒退,3月提交了一筆,現在稅務審批退稅0元,應該怎么辦?
答: 你好,你現申請退稅為0,是增值稅沒有留抵了,才會退稅為0.
老師,我想咨詢一下,就是如果生產企業(yè)內銷比外銷多的多,并且進項發(fā)票很少這樣的情況下,是不是可以把外貿單獨注冊公司,單獨來核算退稅,是不是更劃算點
答: 是可以把外貿單獨注冊公司,單獨來核算退稅, 是更劃算點。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有進項發(fā)票的,生產企業(yè)開給外貿企業(yè),然后外貿企業(yè)因貿易方式報關時不對,轉內銷的
答: 同學你好 具體什么問題呢?

