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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-23 15:38

這個對嗎?1、裝修的東東是你公司的:裝修時: 
借:在建工程 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
竣工結(jié)算后: 
借:固定資產(chǎn) 
貸:在建工程 
2.是租用別人的:發(fā)生時候: 
借:長期待攤費用-裝修費 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
攤銷時: 
借:管理費用-裝修費 
貸:長期待攤費用-裝修費

綠泡泡 追問

2017-05-23 15:39

一般待攤幾年,當月開始攤銷,還是下個月開始

綠泡泡 追問

2017-05-23 15:43

支票和轉(zhuǎn)賬手續(xù)費怎么記,計入管理費用-辦公費,可以嗎

鄒老師 解答

2017-05-23 15:32

借;長期待攤費用  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-05-23 15:38

你好,是的

鄒老師 解答

2017-05-23 15:39

你好,自己估計攤銷年限的 
裝修完成的次月開始攤銷

鄒老師 解答

2017-05-23 15:44

你好,計入財務費用——手續(xù)費核算的

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相關(guān)問題討論
你好金額大計入長期待攤費用分攤,金額小計入管理費用-開辦費
2019-07-07 10:55:53
您好 廠房是租入的還是自己單位的
2022-04-15 22:45:37
場地不是自己吧,這個做長期待攤費用 貸銀行,或者其他應付款
2020-03-25 16:04:54
米高,計入長期待攤費用里面攤銷
2019-12-25 11:15:20
也就是說你以前都沒有做賬,是嗎?那你需要將以前的原始單據(jù)整理出來,做好憑證,
2018-09-27 17:08:01
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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