老師,麻煩問一下,我們企業(yè)是免稅企業(yè),開具收購發(fā)票時(shí)候免稅,報(bào)稅時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,牽扯到留抵退稅,這個稅可以退不?如果不退的話,報(bào)稅時(shí)候報(bào)成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?稅務(wù)局來問為什么不退我該怎么解釋?
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于2022-06-14 17:22 發(fā)布 ??1162次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-06-14 17:26
你好,正常你是免費(fèi)企業(yè),這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,你就正常不可以用它抵扣的,而且你這個不能涉及留抵退稅的,你這個很容易引起異常,你直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
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你好,正常你是免費(fèi)企業(yè),這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,你就正常不可以用它抵扣的,而且你這個不能涉及留抵退稅的,你這個很容易引起異常,你直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-06-14 17:26:04

同學(xué)你好
對的
是這樣的
2021-06-29 16:13:18

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-02 10:20:15

同學(xué)你好,可以做,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2021-11-01 21:18:32

我公司是出口免稅企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票都是不抵扣的,有一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證,但是對方?jīng)_紅了,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)請問填哪一欄??
2016-12-13 10:43:54
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李霞老師 解答
2022-06-14 17:26