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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-05-16 14:46

計提工資時,我發(fā)給員工4000元,個稅15元公司承擔,我應該咋做分錄?

笑笑老師 解答

2017-05-16 00:52

您好: 
 
交納個稅: 
借:應交稅費-應交個人所得稅 
貸:銀行存款 
不用做納稅調(diào)整 
 
計提工資的相關(guān)分錄如下: 
 
支付社保 
 
借:其他應付款-社保 
貸:銀行存款 
 
支付公積金 
 
借:其他應付款-公積金 
貸:銀行存款 
 
計提工資 
 
借:管理費用-工資 
貸:應付職工薪酬-工資 
 
計提社保: 
 
借:管理費用-社保 
應付職工薪酬-社保 
貸:其他應付款-社保 
 
計提公積金: 
 
借:管理費用-公積金 
應付職工薪酬-公積金 
貸:其他應付款-社保 
 
計提個稅: 
 
借:應付職工薪酬-工資 
貸:應交稅費-應交個人所得稅 
 
發(fā)放工資 
 
借:應交職工薪酬 
貸:銀行存款

笑笑老師 解答

2017-05-16 15:16

您好 
借:管理費用-工資 4000 
貸:應付職工薪酬-工資 4000 
 
借:應付職工薪酬-工資 15 
貸:應交稅費-應交個人所得稅 15

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您好: 交納個稅: 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 不用做納稅調(diào)整 計提工資的相關(guān)分錄如下: 支付社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款 支付公積金 借:其他應付款-公積金 貸:銀行存款 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保 應付職工薪酬-社保 貸:其他應付款-社保 計提公積金: 借:管理費用-公積金 應付職工薪酬-公積金 貸:其他應付款-社保 計提個稅: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 發(fā)放工資 借:應交職工薪酬 貸:銀行存款
2017-05-16 00:52:39
你好,需要把多發(fā)放的工資,做發(fā)放工資相反分錄沖銷才是的
2020-05-22 21:26:54
你好, 用以前年度損益 調(diào)整沖回 需要納稅調(diào)整
2020-04-07 11:14:11
借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬
2018-07-13 11:56:07
借:以前年度損益調(diào)整貸:應付職工薪酬
2018-06-28 17:36:58
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